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- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Análise de áreas geográficas
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Índice de liquidez corrente desde 2006
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2006
- Relação preço/receita (P/S) desde 2006
- Análise do endividamento
Aceitamos:
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
Ao analisar os dados financeiros trimestrais, observou-se uma tendência de variação significativa na margem de lucro bruto ao longo do período, iniciando com valores baixos perto de zero no primeiro trimestre de 2019, evoluindo para picos relevantes próximos de 50% no final de 2021 e início de 2022, indicando uma melhora na eficiência de produção e na gestão de custos nesse intervalo.
Houve oscilações na participação de despesas operacionais, que apresentaram uma redução contínua até o terceiro trimestre de 2020, seguida por um aumento notável no quarto trimestre de 2021, momento em que atingiram sua maior proporção relativa às vendas líquidas. Essa variação contribuiu para a manutenção de margens positivas de resultado operacional na maior parte do período, especialmente após o terceiro trimestre de 2020, onde houve crescimento consistente na margem operacional, atingindo mais de 30% no último trimestre de 2021 e início de 2022.
O resultado operacional evidenciou melhorias expressivas a partir do terceiro trimestre de 2029, chegando a superar 30% de margem em determinados períodos, refletindo um fortalecimento na geração de lucro operacional antes de itens não recorrentes e financeiros. No entanto, também foram observadas oscilações e períodos de prejuízo, notadamente no primeiro semestre de 2022, quando ocorreram valores negativos, e variações na linha de receitas e despesas relacionadas a juros, com rendimentos de juros apresentando um aumento substancial perto de 4,7% em algum trimestre de 2023, o que contribuiu positivamente para o resultado líquido.
As despesas com juros permaneceram relativamente estáveis, embora com leves oscilações, contribuindo positivamente para a estabilidade financeira. Os demais componentes de receitas e despesas, como receitas em moeda estrangeira e outras receitas/despesas líquidas, apresentaram variações de baixa magnitude, mas com tendências de leve crescimento em alguns períodos, influenciando ocasionalmente o resultado antes de impostos.
O resultado antes de impostos e a demonstração de lucro líquido mostraram uma trajetória de melhoria contínua a partir do segundo trimestre de 2020, atingindo patamares elevados de mais de 30% de margem em alguns trimestres de 2023, indicando uma fase de forte rentabilidade operacional. Tal crescimento também se reflete na evolução do lucro líquido, que apresentou contínua elevação após períodos de prejuízo no início do período, atingindo níveis expressivos em 2023 e no primeiro trimestre de 2024, com margens superiores a 30%, reforçando a tendência de consolidação de uma sólida geração de resultado ao longo do tempo.
Em síntese, os dados indicam uma melhora substancial na eficiência operacional e na lucratividade da empresa ao longo do período, com melhorias contínuas na margem de lucro bruto, uma boa gestão da despesa operacional, e uma rentabilidade crescente, especialmente a partir de 2020. As variações observadas refletem dinâmicas de mercado, ajustes internos e otimizações na gestão de custos, contribuindo para uma trajetória positiva de desempenho financeiro recente.