Stock Analysis on Net

First Solar Inc. (NASDAQ:FSLR)

US$ 22,49

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 29 de outubro de 2024.

Estrutura da demonstração de resultados

Área para usuários pagantes

Os dados estão escondidos por trás: .

  • Solicite acesso completo a todo o site a partir de US$ 10,42 por mês ou

  • encomende acesso de 1 mês a First Solar Inc. por US$ 22,49.

Este é um pagamento único. Não há renovação automática.


Aceitamos:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

First Solar Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Vendas líquidas
Custo das vendas
Lucro bruto
Vendas, gerais e administrativas
Pesquisa e desenvolvimento
Início da produção
Perda de litígio
Despesas operacionais
Ganho nas vendas de empresas, líquido
Resultado (prejuízo) operacional
Receita (prejuízo) em moeda estrangeira, líquida
Rendimentos de juros
Despesa com juros, líquida
Outras receitas (despesas), líquidas
Resultado antes de impostos e equivalência patrimonial
Benefício de imposto de renda (despesa)
Equivalência patrimonial no prejuízo, líquida de impostos
Lucro (prejuízo) líquido

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).


Ao analisar as tendências dos indicadores financeiros ao longo dos anos, observa-se uma melhora significativa na margem de lucro bruto até 2021, atingindo aproximadamente 25%, e uma redução na proporção de custo das vendas, que diminuiu de cerca de 82% em 2019 para aproximadamente 75% em 2021. Contudo, em 2022, houve uma elevação abrupta nos custos das vendas, que passaram a representar aproximadamente 97% das vendas líquidas, resultando em uma queda drástica no lucro bruto, que caiu para cerca de 2,67%. Essa deterioração indica dificuldades na manutenção da margem de lucro devido ao aumento dos custos. Na mesma linha, os custos operacionais, representados por vendas, gerais e administrativas, bem como pesquisa e desenvolvimento, mostraram uma tendência de redução em relação às vendas líquidas até 2021, porém novamente apresentaram um aumento em 2022, com destaque para despesas de pesquisa e desenvolvimento, que cresceram para mais de 4,5% em relação às vendas. Essa dinâmica sugere ajustes na estratégia de gastos e investimentos ao longo do período. Notavelmente, em 2022, há um impacto negativo considerável decorrente de perdas de litígio, que representam cerca de 11,85% das vendas naquele ano, penalizando o resultado operacional. Em 2023, essa perda diminui para aproximadamente 1,07%, indicando resolução de litígios ou redução de despesas relacionadas. O resultado operacional apresenta uma evolução positiva de 2019 a 2021, atingindo máximas de cerca de 20%. Entretanto, em 2022, o prejuízo operacional é registrado, com aproximadamente -1,04%, refletindo a influência da alta nos custos e perdas pontuais, embora em 2023 exista uma recuperação, com lucro operacional próximo a 25,83%. No que se refere às receitas e despesas financeiras, há variações menores, sendo os rendimentos de juros crescendo de forma consistente ao longo dos anos, chegando a cerca de 2,94% em 2023. As despesas financeiras, por sua vez, mantêm-se relativamente estáveis, demonstrando controle nos custos de juros. O resultado antes de impostos e itens não recorrentes apresenta uma trajetória de crescimento até 2021, atingindo aproximadamente 19,57% das vendas, mas sofre impacto negativo em 2022 devido a fatores não detalhados, revertendo-se em 2023 com um crescimento robusto de 26,86%. Nessa linha, o lucro líquido alcança uma alta de 16,03% em 2021 e, após uma queda em 2022, recupera-se em 2023 para aproximadamente 25,03% das vendas, reafirmando a recuperação financeira da empresa e sua capacidade de gerar lucro em relação às vendas anuais.

De modo geral, a análise demonstra que embora tenha ocorrido um período de crise em 2022, marcado pelo aumento nos custos e perdas associadas a litígios, a empresa conseguiu retomar sua rentabilidade em 2023, reforçando uma melhora na eficiência operacional e na geração de lucro líquido. Os padrões indicam esforços na gestão de custos e uma recuperação do desempenho financeiro após dificuldades pontuais.