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Aceitamos:
Hilton Worldwide Holdings Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
Ao analisar os dados financeiros trimestrais, observa-se que a empresa apresentou uma variação significativa em seus indicadores ao longo do período analisado. As taxas de franquia e licenciamento, bem como as taxas básicas e de administração de incentivos, mantiveram uma tendência de incremento e estabilidade, respectivamente, indicando uma consistência na composição de receitas ao longo do tempo.
Notavelmente, houve uma melhora na participação de hotéis próprios e alugados, que apresentou altas percentuais até a metade de 2021, seguidas por uma estabilização e uma leve recuperação nos últimos trimestres de 2023 e início de 2024, indicando possível retorno a estratégias de expansão ou fortalecimento desse segmento.
As outras receitas, sobretudo aquelas provenientes de propriedades administradas e franqueadas, demonstraram estabilidade ao redor de 56% a 59% do total de receitas, refletindo uma consistência na contribuição dessa fonte de receita ao longo do período.
Determinados custos e despesas tiveram comportamentos discrepantes. Os custos de reorganização e perdas por imparidade apresentaram picos em determinados trimestres, especialmente durante 2020, o que pode refletir impactos de eventos extraordinários ou ajustes relacionados à crise de mercado. Por outro lado, despesas operacionais, incluindo depreciação, administração geral e outras despesas, apresentaram relativa estabilidade, embora com oscilações pontuais em alguns períodos.
O resultado operacional exibiu uma evolução bastante volátil. Entre 2019 e 2021, houve picos positivos significativos, alcançando até aproximadamente 26% do total de receitas, mas também momentos de prejuízo, principalmente em 2020, onde o efeito da pandemia de COVID-19 impactou fortemente a operação, levando a prejuízos trimestrais expressivos.
As despesas com juros cresceram ao longo do período, particularmente em certos trimestres de 2020, refletindo aumento do endividamento ou condições de mercado desfavoráveis. As operações de moeda estrangeira tiveram impactos dispersos, sem uma tendência clara de valorização ou depreciação consistente.
Nos resultados líquidos, houve variações abruptas, com períodos de prejuízo, especialmente em 2020 e 2021, atribuídos à combinação de resultados operacionais negativos, aumento de despesas financeiras e eventos extraordinários como perdas de imparidade. A recuperação do lucro líquido começou a se consolidar em 2022, mantendo-se relativamente resiliente até o terceiro trimestre de 2023, mesmo diante de oscilações ocasionais.
Finalmente, o período final de 2023 e início de 2024 sugere uma tendência de recuperação e estabilização, com crescimento considerável na margem de lucro líquido e retorno ao patamar pré-pandemia, o que indica uma possível melhora na condição financeira e operacional da empresa.