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Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ:BBBY)

US$ 22,49

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Bed Bath & Beyond Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)

Microsoft Excel
3 meses encerrados 27 de ago. de 2022 28 de mai. de 2022 26 de fev. de 2022 27 de nov. de 2021 28 de ago. de 2021 29 de mai. de 2021 27 de fev. de 2021 28 de nov. de 2020 29 de ago. de 2020 30 de mai. de 2020 29 de fev. de 2020 30 de nov. de 2019 31 de ago. de 2019 1 de jun. de 2019 2 de mar. de 2019 1 de dez. de 2018 1 de set. de 2018 2 de jun. de 2018 3 de mar. de 2018 25 de nov. de 2017 26 de ago. de 2017 27 de mai. de 2017 25 de fev. de 2017 26 de nov. de 2016 27 de ago. de 2016 28 de mai. de 2016
Vendas líquidas
Custo das vendas
Lucro bruto
Despesas com vendas, gerais e administrativas
Deficiências
Despesas de reestruturação e transformação da iniciativa
Ganho (perda) na venda de empresas
Lucro (prejuízo) operacional
Despesa com juros, líquida
Ganho (perda) na extinção da dívida
Lucros (perdas) antes (provisão) se beneficiam de impostos de renda
(Provisão) benefício para imposto de renda
Lucro (prejuízo) líquido

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-08-27), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-28), 10-K (Data do relatório: 2022-02-26), 10-Q (Data do relatório: 2021-11-27), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-28), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-29), 10-K (Data do relatório: 2021-02-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-29), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-01), 10-K (Data do relatório: 2019-03-02), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-01), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-01), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-02), 10-K (Data do relatório: 2018-03-03), 10-Q (Data do relatório: 2017-11-25), 10-Q (Data do relatório: 2017-08-26), 10-Q (Data do relatório: 2017-05-27), 10-K (Data do relatório: 2017-02-25), 10-Q (Data do relatório: 2016-11-26), 10-Q (Data do relatório: 2016-08-27), 10-Q (Data do relatório: 2016-05-28).


Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se uma tendência de deterioração na margem de lucro bruto ao longo do período, com uma redução significativa de aproximadamente 13 pontos percentuais entre o início e o final do período analisado. Essa diminuição indica uma piora na eficiência da empresa na gestão de custos diretos referentes às vendas.

Em relação às despesas com vendas, gerais e administrativas, verifica-se uma variação considerável, com picos de aumento da porcentagem de vendas líquidas, especialmente no último trimestre, atingindo mais de 44%. Esses aumentos sugerem uma intensificação nos gastos operacionais, que podem estar impactando negativamente a lucratividade operacional.

Lucro operacional
Houve uma forte flutuação na margem operacional ao longo do período, com períodos de rentabilidade e outros de prejuízo. Destaca-se uma forte deterioração a partir do segundo semestre de 2018, com prejuízos expressivos, chegando a -35,25% e -24,09% nas últimas medições, evidenciando dificuldades na manutenção da operação rentável.
Ganho (perda) na venda de empresas e na extinção de dívidas
Embora inicialmente não haja registros, no terceiro trimestre de 2019 ocorre um ganho de aproximadamente 7,05%, seguido de perdas após esse período, evidenciando eventos extraordinários que influenciaram parcialmente os resultados.
Lucro (prejuízo) líquido
O indicador de lucro líquido demonstra uma tendência negativa gerando prejuízos elevados na segunda metade do período, atingindo até -25,48%. Endividamento e custos elevados parecem ter contribuído para a deterioração do resultado final da empresa.
Custos das vendas
O percentual referente aos custos como proporção das vendas líquidas oscila de forma significativa, atingindo um pico de -76,13% em certos períodos, indicando uma piora na gestão de custos ou margens reduzidas sobre vendas.
Provisões para impostos
O período também mostra uma variabilidade expressiva nas provisões de impostos, com alguns momentos de registro de benefício fiscal, embora em geral tenham contribuído para a redução do lucro líquido.
Indicadores adicionais
Custos com juros se mantêm relativamente estáveis, porém com aumento em alguns trimestres, refletindo potencial aumento de endividamento. As variações de ganhos na venda de ativos ou na extinção de dívidas também reforçam a presença de eventos não recorrentes que afetam os resultados de forma pontual.

De modo geral, o desempenho financeiro do período analisado revela um cenário de declínio na rentabilidade, aumento de despesas operacionais e dificuldades na manutenção de margens positivas, culminando em prejuízos consistentes nos últimos trimestres considerados. Essas tendências sugerem desafios estratégicos na gestão de custos, eficiência operacional ou na recuperação do negócio.