Stock Analysis on Net

Twitter Inc. (NYSE:TWTR)

US$ 22,49

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 26 de julho de 2022.

Demonstração de resultados
Dados trimestrais

A demonstração de resultados apresenta informações sobre os resultados financeiros das atividades comerciais de uma empresa durante um período de tempo. A demonstração de resultados comunica quanto de receita a empresa gerou durante um período e qual o custo que ela incorreu em conexão com a geração dessa receita.

Área para usuários pagantes

Os dados estão escondidos por trás: .

  • Solicite acesso completo a todo o site a partir de US$ 10,42 por mês ou

  • encomende acesso de 1 mês a Twitter Inc. por US$ 22,49.

Este é um pagamento único. Não há renovação automática.


Aceitamos:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

Twitter Inc., demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)

US$ em milhares

Microsoft Excel
3 meses encerrados 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018 31 de dez. de 2017 30 de set. de 2017 30 de jun. de 2017 31 de mar. de 2017
Receita
Custo da receita
Lucro bruto
Pesquisa e desenvolvimento
Vendas e marketing
Geral e administrativo
Resolução de litígios líquidos
Resultado (prejuízo) das operações
Despesa com juros
Rendimentos de juros
Outras receitas (despesas), líquidas
Ganho (perda) na venda do grupo de ativos
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda
(Provisão) benefício para imposto de renda
Lucro (prejuízo) líquido

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).


Ao analisar as tendências dos indicadores financeiros na demonstração, observa-se que a receita apresentou crescimento consistente ao longo do período analisado, passando de aproximadamente 548 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2017 para mais de 2,47 bilhões de dólares no último trimestre de 2021. Este aumento reflete uma expansão significativa na geração de receita ao longo dos trimestres, embora existam oscilações pontuais em alguns períodos, particularmente no início de 2022, onde a receita registrada foi de cerca de 1,17 bilhão de dólares, indicando alguma variação na performance.

O custo da receita também demonstrou crescimento concomitante à receita, elevando-se de aproximadamente 220 milhões de dólares em março de 2017 para cerca de 540 milhões de dólares em junho de 2022. Apesar do aumento absoluto, a relação entre o custo da receita e a receita total melhorou ao longo do tempo, evidenciando uma maior eficiência operacional.

O lucro bruto acompanhou a tendência de crescimento da receita, passando de cerca de 328 milhões de dólares em março de 2017 para picos superiores a 1 bilhão de dólares em determinados períodos, como no final de 2021, quando atingiu aproximadamente 1,05 bilhão de dólares. Notadamente, houve períodos de redução no lucro bruto, mas a tendência geral sinaliza uma melhora na margem de lucro ao longo do período avaliado.

Gastos com pesquisa e desenvolvimento e vendas e marketing apresentaram elevações contínuas, refletindo investimentos crescentes nestas áreas. As despesas de P&D aumentaram substancialmente, especialmente a partir de 2020, indicando esforços para inovação e crescimento futuro. As despesas com vendas e marketing também cresceram ao longo do tempo, mas em ritmo mais moderado, o que pode indicar uma estratégia de manutenção de presença de mercado.

O item de despesas gerais e administrativas evidenciou crescimento expressivo, particularmente a partir de 2019, chegando a cifras elevadas próximas a 216 milhões de dólares em 2022. Este aumento pode estar relacionado ao crescimento operacional e às despesas decorrentes de uma estrutura expansionista.

O resultado operacional, exibindo prejuízos e lucros em distintos períodos, mostra alta volatilidade. Entre os períodos de maior destaque está um lucro de aproximadamente 206 milhões de dólares no quarto trimestre de 2018, seguido por uma recuperação em 2020, com resultado de 56 milhões de dólares positivo, na sequência de prejuízos anteriores. Todavia, o resultado antes dos impostos revela uma tendência de melhora, apesar de apresentando períodos de prejuízo, como o quarto trimestre de 2020, com um prejuízo de cerca de 1,55 bilhão de dólares, devido principalmente a itens extraordinários, como a realização de perdas na venda de ativos.

O resultado líquido reflete essa volatilidade, evidenciando prejuízos consideráveis em alguns períodos, especialmente no quarto trimestre de 2019 e no primeiro trimestre de 2022. Ainda assim, períodos de forte recuperação são observados, como no primeiro trimestre de 2020 e no terceiro de 2021, quando os lucros líquidos passaram a ser positivos, indicando melhoria na rentabilidade líquida.

Outro aspecto relevante é a variação nos impostos de renda, que apresentam grandes volumes em alguns trimestres, contribuindo significativamente para a volatilidade do resultado líquido, inclusive com períodos de efeitos de provisões extraordinárias, que resultaram em prejuízos expressivos à demonstração financeira.

Por fim, o caixa operacional e os resultados de vendas de ativos indicaram resultados extremamente variados, sendo que a venda de ativos teve impacto relevante em certos períodos, contribuindo temporariamente para aumento de desempenho financeiro. Assim, embora haja uma tendência de crescimento de receita e margens ao longo do período, a análise mostra períodos críticos de alta volatilidade, especialmente relacionados a resultados extraordinários, custos altos de operação e provisões por impostos, culminando em prejuízos em determinados trimestres.